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内部审计工作总结
随着2023年的落幕,我们迎来了新的一年。回首过去的一年,内部审计工作在集团公司的正确领导下,严格遵守国家法律法规,认真执行《内部审计管理制度》,充分发挥审计职能,为完善企业经营管理和提高经济效益做出了积极贡献。现将2023年度内部审计工作总结如下:
一、审计工作概述
2023年,共完成审计项目97项,其中包括年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项。通过审计,发现各类问题41项,提出建议36项,为企业的经营管理提供了有力的支持。
二、审计工作重点
1. 预算执行审计与财务收支审计并轨同行。在预算执行的过程中,我们结合财务收支管理、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,及时发现并解决问题。针对审计报告中指出的问题,我们与各单位积极沟通,提出相关建议,指导整改。
2. 加强对投资企业的审计。我们对投资企业的财务收支与资产负债进行了审计,确保国有资产和资金的安全,客观评价了企业领导人的经营业绩,为集团公司的决策提供了重要依据。
3. 强化基建工程项目的审计。我们对基建工程项目的预算和结算进行了审计,确保项目的合规性、合理性和经济性。通过审计,发现了一些存在的问题,提出了改进措施,有效地降低了工程成本。
三、审计工作成果
通过内部审计工作,我们发现并纠正了一些违规行为,提高了企业的内部控制水平,促进了企业经济效益的提高。同时,审计工作也为集团公司领导提供了决策依据,对于推动企业健康、持续发展具有重要意义。
四、展望未来
在新的一年里,我们将继续深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕集团公司的中心工作,以提高审计质量和效益为核心,进一步完善审计制度,加强审计队伍建设,不断提高审计工作水平,为集团公司的发展做出更大的贡献。
总之,2023年度内部审计工作取得了显著成绩,但仍存在一些不足。在新的一年里,我们将不断总结经验,改进方法,提高审计工作质量,为集团公司的发展贡献力量。